Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÃMARA MUNICIPAL. 2000127 01/07/2019 R$ 720,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÃMARA MUNICIPAL. 2000128 01/07/2019 R$ 720,00
REFERE-SE A HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE POTÉ. 2000129 01/07/2019 R$ 234,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2019, LEGISLATURA 2017/2020. 2000130 01/07/2019 R$ 47.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2019, LEGISLATURA 2017/2020. 2000131 01/07/2019 R$ 4.750,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO JULHO/2019. 2000132 01/07/2019 R$ 21.580,20
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2019. 2000133 01/07/2019 R$ 15.200,50
REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000134 01/07/2019 R$ 294,31
REFERE-SE A FORNMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES A SERVIÇO DO LEGISLATIVO DURANTE REUNIÕES NO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL. 2000135 01/07/2019 R$ 486,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO PARA OS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000136 05/07/2019 R$ 581,20
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÃMARA MUNICIPAL. 2000137 05/07/2019 R$ 720,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DE GPS DO INSS REALTIVA AO MÊS DE MAIO/2019. 2000138 05/07/2019 R$ 2.500,04
REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE DEBITO EM CONTA DE TARIFAS ADICIONAIS SOBRE CHEQUES COMPENSADOS DA CONTA 31.747-0. 2000139 05/07/2019 R$ 14,68
REFERE-SE A FÉRIAS-PRÊMIO EM ESPÉCIE de (30) trinta dias relativo ao período compreendido de 23/05/2000 a 24/05/2010, ou seja, 10 anos efetivo exercício, com todos os direitos e vantagens adquiridos comforme Estatuto. 2000140 05/07/2019 R$ 4.341,12
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000141 08/07/2019 R$ 2.836,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APRELHO DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000142 10/07/2019 R$ 1.300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, CABO DE IMPRESSORA E PORTAS USB PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA CÃMARA MUNICIPAL. 2000143 10/07/2019 R$ 242,50
REFERE-SE A FÉRIAS-PRÊMIO EM ESPÉCIE de (30) trinta dias relativo ao período compreendido de 23/05/2000 a 24/05/2010, ou seja, 10 anos efetivo exercício, com todos os direitos e vantagens adquiridos comforme Estatuto. 2000144 10/07/2019 R$ 4.341,12
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NA SEDE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000145 15/07/2019 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NA SEDE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000146 15/07/2019 R$ 300,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI EM IDA AO INSS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000147 15/07/2019 R$ 342,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI EM IDA AO INSS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000148 16/07/2019 R$ 408,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÁDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000149 15/07/2019 R$ 3.334,15
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM IDA A CIDADE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000150 22/07/2019 R$ 2.100,00