Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. 2000203 01/07/2025 R$ 56.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. 2000204 01/07/2025 R$ 7.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADA POR TEMPO DETRMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA A 2024. 2000205 01/07/2025 R$ 3.995,35
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. 2000206 01/07/2025 R$ 35.394,10
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES LEGISLATIVOS. 2000207 01/07/2025 R$ 13.310,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SLAGADOS PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DE VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS NA REALIZAÇÕES DE REUNIÕES NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000208 01/07/2025 R$ 2.196,60
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES COMO MOTORISTA DE VEREADOR A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000209 02/07/2025 R$ 1.000,00
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A AUTORIDADES EM VISITA AO LEGILSATIVO MUNICIPAL DE POTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA RESOLUÇÃO DE TEMAS DE INTERREESE DA POPULAÇÃO. 2000210 02/07/2025 R$ 2.135,00
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, MINE SALGADO, BOLO E PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DE VEREADORES EM REUNIÕES REALIZADAS NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000211 02/07/2025 R$ 1.130,25
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BRASILIA AO VEREADOR EDSON LEITE DA SILVA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000212 02/07/2025 R$ 3.600,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BRASILIA AO VEREADOR CIRO JESUS DOS SANTOS A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000213 02/07/2025 R$ 3.600,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DVR, PONTOS DE REDE LÓGICA, CABEAMENTOS MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DA REDE LÓGICA COM 8 PONTOS DE ENERGIA DO SISTEMA INTERNO DE CAMARA DO PREDIO DA CAMARA. 2000214 02/07/2025 R$ 8.500,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES COMO MOTORISTA DE VEREADOR A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000215 10/07/2025 R$ 1.400,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES AO VEREADOR ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000216 10/07/2025 R$ 1.400,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES AO VEREADOR ROBÉLIO RODRIGUES PÊGO A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000217 10/07/2025 R$ 2.100,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A CÂMARA MUNICIPAL. 2000218 10/07/2025 R$ 439,32
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES AO VEREADOR ROBÉLIO RODRIGUES PÊGO A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000219 10/07/2025 R$ 500,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES AO SERVIDOR JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES COMO MOTORISTA DE VEREADOR A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000220 10/07/2025 R$ 1.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, UNIDADE FUSORA,PAD SANSUNG, UNIDADE DE IMAGEM XEROX, ROLETE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL E DOBRADIÇA DE MESA SCANNER PARA OS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000221 11/07/2025 R$ 2.440,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000222 11/07/2025 R$ 200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMP. XEROX M20 4118 PARA MAQUINA XEROX DA CAMARA MUNICIPAL. 2000223 11/07/2025 R$ 1.650,00
REFERE-SE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DIVERSAS A TEOFILO OTONI COM DEMAIS SERVIDORES A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000224 11/07/2025 R$ 310,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BARDAHL CLEAN GAS E LIMPA PARABRISA PARA VEICULO A SERVIÇO DO CORPO LEGISLATIVO DE POTÉ. 2000225 11/07/2025 R$ 121,00
REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI E REGIÃO DO SERVIDOR JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000226 15/07/2025 R$ 696,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX, CANETA, ENVELOPES E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CÂMARA. 2000227 28/07/2025 R$ 2.672,80
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO PARA A MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DA CÂMARA, PERIODO JULHO DE 2025. 2000228 28/07/2025 R$ 1.070,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL EM ADESIVOS, FAIXAS, BANNER, PVC E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA O CORPO LEGILSTIVO. 2000229 28/07/2025 R$ 2.150,60
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE REDE EM COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. 2000255 30/07/2025 R$ 200,00